工作描述:1、配合财务总监对集团下属13所学校、5家公司上市前财务流程梳理、内控制度建立、上市前审计所需财务数据表单编制、税务筹划。
2. 根据集团最新经营发展情况,构建、完善与经营管理相适应的财务管理制度,贯彻实施。
3. 对集团各部门费用报销审核、下属各学校大额申请用款进行审核、反馈、签批,监督各项支出是否符合公司管理制度。
4. 集团财务系统科目体系的设置, 各下属学校及公司日常业务的财务凭证审核、指导。
5. 配合财务总监制订公司年度总预算和季度预算调整,审核各下属学校上报的月度预算,召集并主持财务部门内部预算分析与平衡会议。
6. 集团月度合并报表、日报表汇总、项目分析报表等制订与审核,召集财务部门内部报表分析与差异说明会议。
7. 各下属学校及公司财务人员的储备和培训。
8. 协助总监组织实施内审活动,协调外部审计工作进行,年检、年报、年度审计相关财务数据的编制整理核对。
9. 组织与召集各下属学校及公司财务系统文件、资料、记录的保管,扫描与定期归档工作。
10. 完成财务总监交给的其他日常事务性工作。