1、在公司审计委员会及总经理的领导下,负责对本公司及所属分公司的财务收支和内部控制进行审计,对公司内部审计监督归口管理。
2、对公司的财务计划或者预算的执行和决算情况进行内部审计。
3、对与财务收支有关的经济活动及其经济效益情况进行审计。
4、对内部控制制度是否健全、有效,是否符合国家相关的法律、政策,是否与其它有关制度起到相互制约相互监督的作用进行审计。
5、对公司资产的管理情况进行审计。
6、对公司财经纪律的执行情况进行审计。
7、对专项资金的提取和使用情况进行审计。
8、对公司的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易及信息披露事务等事项实施跟踪性审计监督。
9、审计会计凭证、帐簿、财务报告等,对审计中发现的问题随时向有关单位和人员提出改进意见。
10、对阻挠、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的,经公司领导批准,可采取必要的临时措施或提出追究有关人员责任的建议。
11、负责完成公司领导交办的其它工作任务和审计机关委托的其它审计事项。
任职要求
男女不限,本科及以上学历,财务审计相关专业,有1年以上工作经验,有生产制造企业内部审计工作经验者优先考虑。能适应出差
待遇:1免费提供住宿 被褥枕及三件套。 2.提供社保 3.双休 4.享受法定节假日 5.入职享受带薪探亲假期 6.享受带薪年休假 7.每逢佳节发放节日礼品